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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-17 15:21

您好
請問您是發(fā)票開具方還是接收方

叁拾葭 追問

2019-06-17 15:35

開具方呢

bamboo老師 解答

2019-06-17 15:37

借:應收賬款 82500
貸:主營業(yè)務收入 71120.69
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 11379.31
借:應收賬款 -82500
貸:主營業(yè)務收入 -71120.69
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 -11379.31

叁拾葭 追問

2019-06-17 15:48

主營業(yè)務收入為什么不是改成庫存商品呢

bamboo老師 解答

2019-06-17 15:50

結轉成本的時候才是庫存商品

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問您是發(fā)票開具方還是接收方
2019-06-17 15:21:37
你好,發(fā)票跨年度了嗎?你不是按原分錄紅字直接沖回的
2024-05-05 19:14:57
你好,做相反的分錄就可以的哦
2018-04-12 15:23:05
您好 暫估入庫 附加可以是入庫單 送貨單 您暫估時候分錄怎么寫的
2019-06-13 11:35:54
你好! 對的。
2019-10-09 02:04:32
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