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叁拾葭
于2019-06-17 15:20 發(fā)布 ??1393次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-17 15:21
您好請問您是發(fā)票開具方還是接收方
叁拾葭 追問
2019-06-17 15:35
開具方呢
bamboo老師 解答
2019-06-17 15:37
借:應收賬款 82500貸:主營業(yè)務收入 71120.69應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 11379.31借:應收賬款 -82500貸:主營業(yè)務收入 -71120.69應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 -11379.31
2019-06-17 15:48
主營業(yè)務收入為什么不是改成庫存商品呢
2019-06-17 15:50
結轉成本的時候才是庫存商品
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老師,請問這兩張紅沖的發(fā)票怎么入賬,借貸怎么記
答: 您好 請問您是發(fā)票開具方還是接收方
老師,就是我這個月紅沖了以前月份的發(fā)票,但是只紅沖了沒有再重開,做賬借貸不平,到底要怎么做呀
答: 你好,發(fā)票跨年度了嗎?你不是按原分錄紅字直接沖回的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問暫估入庫,需要啥附件,發(fā)票開回后咋沖暫估入庫的賬,做紅字憑證沖暫估入庫的賬,是把借貸方都紅沖了,還是只沖借方
答: 您好 暫估入庫 附加可以是入庫單 送貨單 您暫估時候分錄怎么寫的
紅沖發(fā)票分錄,借收入 銷項 貸應收嗎?
討論
老師,我月發(fā)票開錯客戶名稱及金額,隨付紅沖發(fā)票,本月紅沖,摘要紅沖5月26#開錯發(fā)票,分錄 借:應收賬款—XX公司 -9500 貸:主營業(yè)務收入 -9223.3 應交稅費 -276.70 這樣嗎?紅沖的應收賬款在借方用負數(shù)表示嗎?還是記入貸方?
暫估的發(fā)票,然后轉了成本。等發(fā)票來了紅沖成本可以么?就是紅沖分錄直接是借紅字的主營業(yè)務收入,貸應付賬款
去年的發(fā)票紅沖怎么做賬,當時做的是,借:銀行存款 貸:預收賬款 貸:應交稅費,今年紅沖的發(fā)票怎么做賬?發(fā)票又重新開了
跨月紅沖發(fā)票如何入賬?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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叁拾葭 追問
2019-06-17 15:35
bamboo老師 解答
2019-06-17 15:37
叁拾葭 追問
2019-06-17 15:48
bamboo老師 解答
2019-06-17 15:50