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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-17 13:59

您好
可以后期有福利費發(fā)生的時候不計提 直接使用
借:應(yīng)付福利費
貸:銀行存款
或者沖減前期計提的福利費

追問

2019-06-17 14:03

沖減前期計提福利費如何做會計分錄

bamboo老師 解答

2019-06-17 14:04

貸:應(yīng)付福利費 貸方紅字
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤

追問

2019-06-17 14:26

那這個分錄這樣做的話對目前的利潤表是沒有影響的對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-17 14:28

這樣做的話對目前的利潤表是沒有影響的 是的

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相關(guān)問題討論
您好 可以后期有福利費發(fā)生的時候不計提 直接使用 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 或者沖減前期計提的福利費
2019-06-17 13:59:07
說明有支付的應(yīng)付職工薪酬沒有計提 需要計提至2019年的損益
2020-03-18 16:14:24
你好!補提一下平賬
2019-06-05 17:11:43
你好,你可以計提這筆金額,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。這樣就平了,如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-08-10 08:42:06
按照通用會計原則,應(yīng)該把資產(chǎn)負債表上之前的會計憑證轉(zhuǎn)移到本期憑證中,以便在本期確認其金額。
2023-03-17 12:07:49
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