老師,你好。請問開具發(fā)票名稱:廣告設(shè)計費,廣告策劃 問
廣告設(shè)計費,廣告策劃費,不要繳交文化事業(yè)建設(shè)費 答
老師,請問付款多余票面2元,因打款產(chǎn)生的差額,怎么沖 問
直接計入費用科目,匯算的時候納稅調(diào)增 答
請問一下,工地采購輔材直接送貨到工地,也需要入庫 問
工地采購輔材直接送貨到工地,不需要入庫 答
老師,財報上有部分科目是負數(shù)余額,按負數(shù)申報財務(wù) 問
按負數(shù)申報財務(wù),可以 答
老師別人給我們干的活是鐵藝,鋼結(jié)構(gòu),他開票應(yīng)該怎 問
您好,這個開勞務(wù)*勞務(wù)費就可以 答

2010年之前的資產(chǎn)負債表上掛著應(yīng)付福利費5萬多,現(xiàn)在需怎么處理?如何做會計分錄
答: 您好 可以后期有福利費發(fā)生的時候不計提 直接使用 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 或者沖減前期計提的福利費
在查看2019年資產(chǎn)負債表發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬為負數(shù),應(yīng)如何處理?會計分錄怎么做?謝謝!
答: 說明有支付的應(yīng)付職工薪酬沒有計提 需要計提至2019年的損益
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
5月公司出去旅游,之前的會計做了一筆分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 (2204)貸:現(xiàn)金,這樣導(dǎo)致了我們的資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付工資那里負2204,那我現(xiàn)在需要做調(diào)整嗎?
答: 你好,你可以計提這筆金額,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。這樣就平了,如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。


琳 追問
2019-06-17 14:03
bamboo老師 解答
2019-06-17 14:04
琳 追問
2019-06-17 14:26
bamboo老師 解答
2019-06-17 14:28