
代收的運(yùn)費(fèi)收取是做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。但是支付這邊費(fèi)用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應(yīng)付款需要怎么沖賬呢
答: 你好,支付的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
我上月計(jì)提的費(fèi)用,次月收到發(fā)票和支付。這樣寫憑證對(duì)不對(duì)。有沒有必要沖了之后,再先借,費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款。然后再寫借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款。
答: 同學(xué),您做的是正確的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好!我們2018年支付了2019年05-2020年4月(12個(gè)月)的廠房租金,當(dāng)時(shí)是 借 其他應(yīng)付款, 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票收到了6個(gè)月的發(fā)票,現(xiàn)在如何作分錄(金額比較大,需要每月攤銷)
答: 你好 借:管理費(fèi)用 按月攤銷 貸:其他應(yīng)付款 做攤銷表格為附件 攤銷6個(gè)月


清風(fēng) 追問
2019-06-16 16:44
bamboo老師 解答
2019-06-16 16:45