
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開(kāi)了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了
客戶購(gòu)買(mǎi)商品,暫時(shí)不需要發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)按無(wú)票收入確認(rèn)后申報(bào)后,客戶又索取發(fā)票了,怎樣做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅處理
答: 可以不賬務(wù)處理,申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入里把你之前的金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開(kāi)了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來(lái)確認(rèn)收入

