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送心意

月月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-06-15 16:23

你好,是按照差額之前享受減免政策的。

潔子 追問

2019-06-15 16:25

差額之后的收入交增值稅?

月月老師 解答

2019-06-15 16:26

你好,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
看開票稅額推出不含稅銷售額來定,享受的
2019-06-13 10:36:51
是的,2022年小規(guī)模企業(yè)的增值稅免征政策仍將繼續(xù)實(shí)施。
2023-03-22 09:34:33
你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫申報(bào)表? 答:如果只有簡易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹喴子?jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票,稅率是***,在填寫《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符,會(huì)導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
你好,是按照差額之前享受減免政策的。
2019-06-15 16:23:06
勞務(wù)派遣如果是差額交稅的不可以,如果是一般計(jì)稅的可以的。
2022-04-27 16:00:43
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