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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-14 14:14

你好!應(yīng)該是1、要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,轉(zhuǎn)帳時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
2、繳稅時:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時:
借:利潤分配-為分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

露寶 追問

2019-06-14 14:21

好的謝謝

QQ老師 解答

2019-06-14 14:26

不客氣歡迎下次提問

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你好!應(yīng)該是1、要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,轉(zhuǎn)帳時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、繳稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時: 借:利潤分配-為分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-06-14 14:14:51
你好,本來正確 借;管理費用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計入600 所以需要補做 借;管理費用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯誤,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接調(diào)利潤,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2018-01-06 12:09:49
這筆存款是你們單位取得的收入嗎?金額是多少?
2017-10-16 14:53:49
要查出是那一筆,才能調(diào)帳,查不出怎么調(diào)
2015-12-25 15:50:56
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