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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-14 11:57

這個(gè)月做無(wú) 票的收入,下月開(kāi)票后,沖銷(xiāo)無(wú)票的收入,再按發(fā)票做賬務(wù)處理。

笑笑 追問(wèn)

2019-06-14 14:09

分錄是怎樣的,這個(gè)月做借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)收賬款
下個(gè)月做
借:預(yù)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅   是這樣嗎?

江老師 解答

2019-06-14 14:11

你可以下月對(duì)賬后開(kāi)具發(fā)票,按發(fā)票一起做收入處理。

笑笑 追問(wèn)

2019-06-14 14:18

那我這個(gè)月不用做嗎?這個(gè)月的收入放到下個(gè)月,然后以此類(lèi)推嗎

江老師 解答

2019-06-14 14:22

是的,直接這樣的處理也是可以的。當(dāng)然你不能本月沒(méi)有收入,這在稅務(wù)上是無(wú)法說(shuō)得過(guò)去的

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這個(gè)月做無(wú) 票的收入,下月開(kāi)票后,沖銷(xiāo)無(wú)票的收入,再按發(fā)票做賬務(wù)處理。
2019-06-14 11:57:35
你好,只是作為核對(duì)的依據(jù),不需要另外做分錄
2017-07-18 10:41:05
做往來(lái)款項(xiàng)的臺(tái)賬。 以客戶名稱(chēng)為單位,把公司與這個(gè)單位往來(lái)的收款金額,付款金額,余額,登記好。就一目了然,也方便及時(shí)對(duì)賬。
2018-04-13 11:55:55
您好,是的,還有銷(xiāo)售發(fā)票,成本費(fèi)用發(fā)票等資料。
2017-05-02 21:45:49
這個(gè)雖然不太好,就我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)權(quán)衡下利害做了問(wèn)題應(yīng)該不會(huì)太大
2017-07-18 11:28:08
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