
從代賬公司把賬務交接過來,2019年年終獎實際是拿銀行存款支付的,他們誤做成庫存現(xiàn)金支付,應該怎么去調整,直接紅沖,然后拿銀行存款支付可以嗎?
答: 業(yè)務本身沒問題的話,做一個調整分錄。借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。再寫一個說明,作為附件即可
老師,我記得上課時講過,有借必有貸,借貸必相等??墒沁@個帳借方是負數(shù),貸方沒有。借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,根本看不到賬務的往來,不知道這筆錢是轉給誰了,這么做是不是不合理?那應該怎么做?
答: 借方負數(shù)不就是貸方 這個符合要求的,銀行放貸方就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到股東繳納的出資現(xiàn)款是計在庫存現(xiàn)金還是銀行存款
答: 同學您好,收到現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本


袁李李 追問
2019-06-14 11:30
郭老師 解答
2019-06-14 11:48
袁李李 追問
2019-06-14 12:32
郭老師 解答
2019-06-14 12:37
袁李李 追問
2019-06-14 12:44
郭老師 解答
2019-06-14 12:56