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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-06-14 11:11

你好,補交的時候做賬
 補交的所得稅:

計提:
       借:以前年度損益調整
           貸:應交稅金--所得稅
       借:利潤分配-未分配利潤
           貸:以前年度損益調整
繳納后:
       借:應交稅金--所得稅
           貸:現(xiàn)金(或銀行存款)

蓮心 追問

2019-06-14 11:15

老師,我們是享受所得稅減免的

紫藤老師 解答

2019-06-14 11:19

匯算清繳調增的業(yè)務招待費及廣告費不需要做分錄,補稅的時候才需要

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相關問題討論
匯算清繳業(yè)務招待費,我們公司上年沒有收入,業(yè)務招待費全部調增
2020-05-19 14:59:44
匯算清繳中根據(jù)業(yè)務招待費以營業(yè)收入的千分之五與業(yè)務招待費*60%兩者較低者為扣除限額
2018-10-17 16:06:54
你好,有導致補交企業(yè)所得稅嗎?
2019-07-11 17:17:13
你好,沒有補交企業(yè)所得稅,不需要做調整分錄的
2019-04-18 16:07:52
你好!這個不用做賬務處理
2022-04-13 14:00:55
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