
某一個項目確認(rèn)了兩次收入,使至多交了一次增值稅、附加稅、印花稅,增值稅可以開紅字發(fā)票沖回,附加稅也可跟隨增值稅沖減,但印花稅應(yīng)該怎樣沖減呢
答: 你好,已經(jīng)申報扣款的情況只能去大廳修改申報辦理退稅了
紅字發(fā)票大于藍(lán)字,印花稅增值稅怎么申報
答: 同學(xué),你好 印花稅,按照合同金額申報 增值稅,你看你電腦上能報負(fù)數(shù)嗎?如果不行,要去大廳辦理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人開的普票銷項稅交附加稅?如果有紅字發(fā)票,負(fù)數(shù)就不用繳納附加稅和印花稅了吧?
答: 這個需要看是按季度申報話,那沒有超過30萬,普通發(fā)票不需要交稅,你開這個紅字這個申報是藍(lán)字減除紅字之后去申報,看這個超過30萬沒

