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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-14 10:00

你好,200萬有開具發(fā)票掛賬應(yīng)收賬款嗎?

OK 追問

2019-06-14 10:02

就只是在賬本上寫了一個總合同價

鄒老師 解答

2019-06-14 10:05

你好,如果沒有做應(yīng)收賬款借方200萬,那你實際收款180萬的時候,當(dāng)然就是顯示預(yù)收,而不是未收了

OK 追問

2019-06-14 10:09

那應(yīng)收可以調(diào)成利潤嗎

鄒老師 解答

2019-06-14 10:12

你好,應(yīng)收就是應(yīng)收,無法調(diào)成利潤的

OK 追問

2019-06-14 10:15

現(xiàn)在賬面余額體現(xiàn)的是已收180萬在借方 可以調(diào)成余額是剩余款未收20萬嗎

鄒老師 解答

2019-06-14 10:17

你好,如果你沒有開具發(fā)票計入應(yīng)收賬款借方200萬,那就無法調(diào)整未收20萬的

OK 追問

2019-06-14 10:21

開具發(fā)票了那該怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-06-14 10:24

你好,開具了發(fā)票這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款  200萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
之前預(yù)收計入應(yīng)收賬款貸方180萬,現(xiàn)在開具發(fā)票計入借方200萬,期末余額20萬就代表應(yīng)收未收款項的

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相關(guān)問題討論
你好,200萬有開具發(fā)票掛賬應(yīng)收賬款嗎?
2019-06-14 10:00:18
你好,可以 5000你可以做營業(yè)外支出
2020-06-17 08:31:17
你好 是的 最好是約定好 收款名稱賬戶 開票情況的
2019-12-04 11:45:20
開了發(fā)票了沒,同學(xué)
2019-06-13 15:52:48
你好,沒付的部分要計到長期應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款
2019-08-23 09:52:24
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