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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-06-13 16:13

分錄不對,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)

AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-06-13 16:14

這是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

郭老師 解答

2019-06-13 16:18

上面是分別結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的分錄

AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-06-13 16:18

是的,就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

郭老師 解答

2019-06-13 16:22

你寫的不對,按我寫的那個(gè),我寫的都是三級科目,前面加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-06-13 16:23

就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)本來就大于銷項(xiàng)了,那待抵扣不應(yīng)該和銷項(xiàng)在同一邊嗎?不然分錄怎么平呢,不應(yīng)該是這樣嗎?這樣才是平的呀

郭老師 解答

2019-06-13 16:29

不是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣,待抵扣不要亂用,不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣和輔導(dǎo)期才用得到

AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-06-13 17:07

是這樣子結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2019-06-13 17:09

是的,這個(gè)分錄對的

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分錄不對,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)
2019-06-13 16:13:24
你好,需要認(rèn)證后才能抵扣增值稅
2016-08-12 15:17:06
您好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)期末為負(fù)數(shù)可能存在的原因:有可能是前期進(jìn)項(xiàng)漏計(jì)了,也有可能是做賬需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,做賬時(shí)沒有計(jì)入待抵扣,直接計(jì)入成本,但勾選認(rèn)證的時(shí)候勾選了。謝謝
2020-03-04 14:33:24
這個(gè)科目一般是輔導(dǎo)期納稅人使用,取得增值稅抵扣憑證后,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,貸記相關(guān)科目。交叉稽核比對無誤后,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。經(jīng)核實(shí)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,紅字貸記相關(guān)科目。 也有的人把它用在本月取得進(jìn)項(xiàng)稅票,入賬但不抵扣,也就是不去做稅務(wù)認(rèn)證,留到下個(gè)月認(rèn)證,轉(zhuǎn)到“應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”再做抵扣用。
2016-11-08 09:40:41
你好 你實(shí)際是什么業(yè)務(wù) 說下業(yè)務(wù)
2019-11-07 10:44:33
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