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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-13 15:50

你好,是這樣做分錄的。進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。一般年末做這個(gè)分錄。平時(shí)不需要的。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2019-06-13 16:14

好的,年末做你說(shuō)的那個(gè)分錄是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒(méi)有余額了?

月月老師 解答

2019-06-13 16:20

你好,你要是平時(shí)這樣做,就平時(shí)也需要結(jié)轉(zhuǎn)
借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2019-06-13 16:21

好的,明白了

月月老師 解答

2019-06-13 16:27

你好,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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你好,是這樣做分錄的。進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。一般年末做這個(gè)分錄。平時(shí)不需要的。
2019-06-13 15:50:51
你好 你的科目寫(xiě)反了吧 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào): 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-11-04 16:29:48
您好,不會(huì)吧,您具體把您的應(yīng)交增值稅科目全部余額列出來(lái)看看,謝謝。
2017-11-03 22:24:06
上述分錄是對(duì)的,是哪個(gè)明細(xì)科目有借方余額呢?
2017-11-03 22:03:51
您好,是的。最后應(yīng)為最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是合計(jì)金額是零。
2020-06-30 16:07:44
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