廠家給我們的返利抵了車款,然后給我們開了那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我這樣怎么做賬? 我們的這臺車又賣出去了,他這個(gè)成本怎么算?
Beloved
于2019-06-13 11:02 發(fā)布 ??1872次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-06-13 11:05
這臺車又賣出去了 借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 借:應(yīng)付賬款-廠家
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這臺車又賣出去了 借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 借:應(yīng)付賬款-廠家
2019-06-13 11:05:01

你好,分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本,根據(jù)這個(gè)負(fù)數(shù)收入對應(yīng)的成本沖銷
申報(bào)的時(shí)候需要按正數(shù)減去負(fù)數(shù)收入申報(bào)
2018-09-21 11:51:25

借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2015-12-12 16:08:01

你好,開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,需要沖銷收入,同時(shí)沖銷成本
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-23 15:47:53

你好
需要的,這個(gè)相當(dāng)于是做一個(gè)相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
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