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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-06-13 11:00

借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付票據(jù)
乙的處理是

2923飄零 追問

2019-06-13 11:19

好的,謝謝,如果前欠貨款和票面金額不一樣計(jì)那個科目呢?

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 11:24

不一樣的金額你最后需要退還嗎

2923飄零 追問

2019-06-13 11:29

不需要

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 11:42

是大于應(yīng)付賬款還是小于

2923飄零 追問

2019-06-13 11:50

大于

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 11:52

沖減你的財(cái)務(wù)費(fèi)用處理。同學(xué)。

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借;應(yīng)收票據(jù) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù) 乙的處理是
2019-06-13 11:00:58
丁公司 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2019-06-13 11:01:41
銷售商品的貨款,已承兌匯票付款的記賬方法如下: 1)借:應(yīng)收賬款XX,(發(fā)貨的經(jīng)營單位為準(zhǔn)) 2)貸:現(xiàn)金XX,(實(shí)際收到的現(xiàn)金) 3)貸:承兌匯票XX,(實(shí)際收到的匯票) 比如,AB服裝廠向美國客戶銷售貨物5000元,用現(xiàn)金3000元,和承兌匯票2000元付款,記賬如下: 1)借:應(yīng)收賬款5000元 2)貸:現(xiàn)金3000元 3)貸:承兌匯票2000元
2023-03-01 11:28:29
收到7商業(yè)承兌匯票,借,應(yīng)收票據(jù)
2019-05-05 16:22:36
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