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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-13 07:33

你好,要先沖紅再開新的發(fā)票,否則萬一不能沖紅,成為虛開發(fā)票

纖語 追問

2019-06-13 07:37

什么情況下會不能紅沖啊,我們公司先開了一張后紅沖的,成為負數(shù)就是成功了嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-13 07:42

你好,成為負數(shù)打印出來就是成功

纖語 追問

2019-06-13 12:48

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-06-13 14:09

不客氣~祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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相關(guān)問題討論
沒什么影響的。
2015-07-07 17:11:04
同學你好 不可以的
2022-07-29 13:16:24
你好,在開票軟件中先開具紅字信息表,再根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票
2021-10-02 16:50:42
你好,在系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后錄入通知單號碼開具負數(shù)發(fā)票
2021-03-31 11:45:17
您好 銷售退回 業(yè)務(wù)取消 發(fā)票開具錯誤之類的 可以紅沖
2020-07-17 11:12:13
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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