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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-12 22:08

你好,你想問的問題具體是?

370650599 追問

2019-06-12 22:13

年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅3級科目,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,并且銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,

370650599 追問

2019-06-12 22:14

圖片能看到嗎

鄒老師 解答

2019-06-12 22:14

你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)無余額,差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額是需要繳納增值稅的

370650599 追問

2019-06-12 22:17

哪種情況,會出現(xiàn)年底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有余額

370650599 追問

2019-06-12 22:18

不是每個(gè)月都交納增值稅嗎?

鄒老師 解答

2019-06-12 22:19

你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后,年底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是沒有余額的 
并不一定每個(gè)月的都繳納增值稅的,比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的月份,就不需要繳納增值稅

370650599 追問

2019-06-12 22:26

如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出來是年底交還是明年交,報(bào)稅時(shí)給要怎么填

鄒老師 解答

2019-06-13 08:05

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是次月申報(bào)繳納
報(bào)稅的時(shí)候填寫銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,然后形成應(yīng)納稅額

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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