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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-12 17:02

您好
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)(印花稅)
貸:銀行存款  
借:營(yíng)業(yè)外支出 ——滯納金
貸:銀行存款

雅玲兒 追問(wèn)

2019-06-12 17:25

這筆印花稅和滯納金是要分開做嗎?
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借1272.3
貸銀行存款1272.3
借營(yíng)業(yè)外支出-滯納金82.7
貸銀行存款82.7
這樣做分錄是正確的嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:25

也可以合并寫一筆分錄

雅玲兒 追問(wèn)

2019-06-12 17:32

是只合并銀行存款嗎?還是都可以計(jì)入未分配利潤(rùn)中的?請(qǐng)老師教一下

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:34

合并銀行存款科目 利潤(rùn)分配跟營(yíng)業(yè)外支出不合并

雅玲兒 追問(wèn)

2019-06-12 17:37

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-12 18:07

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

雅玲兒 追問(wèn)

2019-06-12 18:44

老師,另外匯算清繳,代開了一張2018年1月1日~2018年12月31日的房租發(fā)票12000,交稅480元,我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理?

bamboo老師 解答

2019-06-12 18:49

是您單位代開的的租賃發(fā)票么

雅玲兒 追問(wèn)

2019-06-13 11:31

是的

bamboo老師 解答

2019-06-13 11:38

借:應(yīng)收賬款等
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

雅玲兒 追問(wèn)

2019-06-13 11:40

是去稅務(wù)局代開給我們單位的,交了480的稅給稅務(wù)局,480就由公司自行承擔(dān)了

bamboo老師 解答

2019-06-13 11:43

是您們租用 然后單位自己去開的租金發(fā)票  租金自己承擔(dān)

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您好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)(印花稅) 貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)外支出 ——滯納金 貸:銀行存款
2019-06-12 17:02:00
開具的房租發(fā)票是稅局讓開具的嗎?開具的日期是什么時(shí)候?這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額是當(dāng)月繳納的嗎?
2019-06-10 14:52:47
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款, 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2021-10-18 09:04:32
計(jì)提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 計(jì)提 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
2020-12-11 11:50:18
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2019-06-01 15:43:38
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