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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-12 16:38

你好,4月份,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅

孟孟 追問

2019-06-12 16:40

老師,那我月底做資產(chǎn)負債表的時候,預收賬款豈不是增加了?

孟孟 追問

2019-06-12 16:40

減少了

鄒老師 解答

2019-06-12 16:46

你好,2月份收款,借;銀行存款,貸;預收賬款,這個時候 預收賬款增加
之后確認收入,預收賬款就逐漸減少的

孟孟 追問

2019-06-12 16:50

老師,我們之前的會計,2月份的銀行收入憑證上怎么都做的是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入呢?

孟孟 追問

2019-06-12 16:51

明明銀行收款了,為何做應收帳款呢?分批開了發(fā)票后也是做的借應收帳款貸主營業(yè)務收入

鄒老師 解答

2019-06-12 16:52

你好,2月份銀行收入貨款(你這個是預收款的意思,還是開具發(fā)票確認收入的意思?)

孟孟 追問

2019-06-12 16:54

開具發(fā)票了,銀行也收款了呀,怎么會借方是應收帳款呢

鄒老師 解答

2019-06-12 16:55

你好,是不是有部分款項還沒有收回?

孟孟 追問

2019-06-12 16:56

老師,都收回了

鄒老師 解答

2019-06-12 16:56

你好,那2月份應當是,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅

孟孟 追問

2019-06-12 16:57

老師,這可咋辦呀?該怎么做賬呀

鄒老師 解答

2019-06-12 16:57

你好,如果之前會計做錯了,需要按正確的對之前的分錄做相應調(diào)整

孟孟 追問

2019-06-12 17:01

老師,如果我這次做借方預收賬款,貸主營業(yè)務收入可以嗎?會不會對我月底做資產(chǎn)負債表有影響呢?兩邊不平衡

鄒老師 解答

2019-06-12 17:06

你好,如果之前預收,4月份是這樣做分錄
會影響報表的預收賬款,未分配利潤數(shù)據(jù)的 
不會導致不平衡的

孟孟 追問

2019-06-12 17:07

主要是之前做的都是應收帳款,這可咋整

鄒老師 解答

2019-06-12 17:15

你好,2月份收款的時候計入應收賬款貸方?

孟孟 追問

2019-06-12 17:18

銀行收入123960,憑證卻做的應收賬款

鄒老師 解答

2019-06-12 17:20

你好,那應當補做一筆這個分錄
借;銀行存款,貸;應收賬款

孟孟 追問

2019-06-12 17:25

老師,那就是這個月要做兩筆分錄嗎?應該怎樣做這兩筆呢?

鄒老師 解答

2019-06-12 17:28

你好,是的
一筆收入,借;應收賬,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費
收款,借;銀行存款,貸;應收賬款

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你好,4月份,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
2019-06-12 16:38:45
你好 借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入 應交稅費 不開票也會交稅的
2019-11-27 10:10:58
借庫存商品等214764 貸應付賬款-暫估 214764 借應付賬款-暫估 200000 貸銀行存款200000
2020-06-10 19:57:56
同學好,借計應付賬款。貸計銀行存款。
2020-04-03 22:11:40
當月不做分錄,下月開發(fā)票,確認收入
2019-03-26 08:02:37
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