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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-06-12 16:20

你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

陽光總在風雨后 追問

2019-06-12 16:22

請問一下,5月份的稅費,按10%申報,那6月份怎么申報呢?

宋生老師 解答

2019-06-12 16:24

你好!你正常讀入就可以了。另外,如果你還是對沖紅的那筆業(yè)務開票,應該仍然按10%才合理

陽光總在風雨后 追問

2019-06-12 16:32

5月份本來是9%的稅率,我開成了10%,你的意思是我6月份沖紅還是開10%嗎?

宋生老師 解答

2019-06-12 16:39

你好!哦。如果是5月的,你還是開9%是對的

陽光總在風雨后 追問

2019-06-12 16:44

就是呀,如果稅率都一樣的話,這樣好處理,主要現在是中間有1%的稅率差額呢,我也弄不明白了,應該怎么做調整呢

宋生老師 解答

2019-06-12 16:55

你好!沒事的。這個正常申報就好了

陽光總在風雨后 追問

2019-06-12 16:57

好的,謝謝老師,這種低級的錯誤以后再不能出現了。

陽光總在風雨后 追問

2019-06-12 17:01

老師我上個月的分錄是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。那么這個月沖紅就是做紅字沖銷做一筆,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,再用藍字做正確的分錄是吧!

宋生老師 解答

2019-06-12 17:04

你好!是的。實際上紅沖你可以把金額寫負數就可以了。

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你好 做與6月分錄相同的負數分錄 比如 借,應收賬款,負數 貸,主營業(yè)務收入,負數 貸,應交稅費一應增銷項,負數
2020-08-13 14:32:52
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-06-12 16:20:41
你好,7月份根據紅沖發(fā)票,做負數分錄 的呢
2020-08-13 14:36:09
你好,用負數做原來的分錄
2021-05-08 10:33:58
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應收賬款,負數,貸;主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
2021-12-14 17:41:42
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