
老師:我現(xiàn)在要注銷一個賬戶,應(yīng)收賬款有貸方余額,應(yīng)付賬款有借方余額,都已經(jīng)掛賬三年以上,經(jīng)過對賬根本沒有這些往來賬,應(yīng)該是以前走賬的時候走錯科目了,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金余額非常大,可以通過庫存現(xiàn)金調(diào)整不?借:應(yīng)收賬款(應(yīng)付賬款) 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 可以這樣處理,如果你的現(xiàn)金也大,應(yīng)付也多,可以這樣調(diào)整
以前的賬很亂,本來是銀行存款付的,科目用的庫存現(xiàn)金;應(yīng)付賬款應(yīng)有明細(xì),但是都是用的庫存現(xiàn)金付的,不欠帳了;應(yīng)收賬款應(yīng)有明細(xì),都入到庫存現(xiàn)金,沒有應(yīng)收賬款了;折舊科目應(yīng)用制造費用,用的管理費用——折舊;我應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 您好,可以統(tǒng)一調(diào)整,1、比如銀行存款100,但是應(yīng)該是50 借 庫存現(xiàn)金50貸 銀行存款50 2、借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付賬款 3、借 應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金 4、借 制造費用 貸 管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位有一個內(nèi)部的資產(chǎn)盤點表,由庫存現(xiàn)金+應(yīng)收賬款+存貨-應(yīng)付賬款組成,12月的利潤有60萬,資產(chǎn)就會增加60萬嗎
答: 您好,您的資產(chǎn)會增加60萬元的。

