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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 15:56

賬載是200,稅收是300

Justin 追問

2019-06-11 16:03

那我?guī)ぽd金額填了399怎么辦

郭老師 解答

2019-06-11 16:04

你沒有少交稅的,稅前扣除的是300

Justin 追問

2019-06-11 16:05

錯(cuò)了 是填的300

Justin 追問

2019-06-11 16:05

那我?guī)ぽd金額填了300怎么辦

郭老師 解答

2019-06-11 16:10

不影響你的交稅可以的,

Justin 追問

2019-06-11 16:17

本來(lái)可以少交100*0.25=25的稅卻沒享受,這部分稅該怎么體現(xiàn)呢

郭老師 解答

2019-06-11 16:19

不會(huì)的,你稅收金額就是稅前扣除金額,你已經(jīng)按300抵扣了

Justin 追問

2019-06-11 16:28

同上,預(yù)提業(yè)務(wù)招待費(fèi)500,實(shí)際發(fā)放280。賬載金額填280,稅收金額10(假設(shè)營(yíng)業(yè)收入2000),調(diào)增270元,這樣對(duì)不對(duì)

Justin 追問

2019-06-11 16:30

那也就是說(shuō)差額體現(xiàn)在以前年度損益里邊,只影響未分配利潤(rùn),不要管差額部分的稅是嗎

郭老師 解答

2019-06-11 16:30

可以,也不影響你稅前扣除金額

Justin 追問

2019-06-11 16:38

那如果賬載金額不是按實(shí)際數(shù)來(lái)填的話,那差額的部分稅也不用處理嗎

郭老師 解答

2019-06-11 16:45

需要,今年紅沖220

Justin 追問

2019-06-11 16:49

那紅沖是通過(guò)管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎

郭老師 解答

2019-06-11 16:52

今年做用以前年度損益調(diào)整科目做

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賬載是200,稅收是300
2019-06-11 15:56:09
賬載金額為什么少于實(shí)際發(fā)生金額呢?
2020-05-15 16:40:37
攤銷? 不需要攤銷,直接計(jì)提做費(fèi)用
2020-01-16 18:47:16
你好, 就是計(jì)提的工資,如果你12月工資匯算前能全部發(fā)放完,賬稅金額應(yīng)該相等 附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》工資薪金支出填寫說(shuō)明: 第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼;也就是實(shí)際支付工資總額。 第2列“稅收金額”填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的工資薪金 不包括社保的
2018-03-08 12:45:17
你是填寫哪張表?這個(gè)是按應(yīng)發(fā)工資的數(shù)據(jù)填寫,不是實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)填寫。
2020-05-09 17:37:40
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