国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-11 14:17

要怎么記賬呢

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:18

您好
繳納的時(shí)候
借:其他應(yīng)付款  230000
貸:銀行存款  230000
收到發(fā)票的時(shí)候
借:待攤費(fèi)用 230000
貸:其他應(yīng)付款  230000
分?jǐn)偟臅r(shí)候
借:管理費(fèi)用  76666.67
貸:待攤費(fèi)用  230000/3=76666.67
在待攤費(fèi)用欄次顯示

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
要怎么記賬呢
2019-06-11 14:17:29
您好,精確一點(diǎn)話,平均按天來算比較合理
2019-05-14 21:15:59
可以按月進(jìn)行分?jǐn)偟?/div>
2020-06-05 15:53:52
分?jǐn)傋鲞M(jìn)去哦
2019-04-15 11:59:44
開票開給哪家公司的 就用哪家公司打款 跟老板說下
2016-08-30 11:18:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...