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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-11 13:09

你好   公司承擔(dān)的計入借管理費用    借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
滿一年:借:管理費用/銷售費用 貸:其他應(yīng)收款
不滿一年:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款

娟好@靜秀 追問

2019-06-11 14:05

老師,支票是不是都通過公戶出款的?

meizi老師 解答

2019-06-11 14:16

你好 是的 需要走公戶

娟好@靜秀 追問

2019-06-11 18:33

老師,工服是滿一年后通過工資退還給員工的,這一步怎么做

meizi老師 解答

2019-06-11 19:56

你好   借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款   這個錢是計入了工資里面一起了嘛

娟好@靜秀 追問

2019-06-11 22:03

滿一年是不是要做兩個分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
借管理費用,貸其他應(yīng)收款?

meizi老師 解答

2019-06-11 22:39

你好 是的 滿一年的話你公司就要承擔(dān)這筆錢 然后工資補(bǔ)給工資

娟好@靜秀 追問

2019-06-12 10:09

老師,那我預(yù)提工資時候,包含未扣的工服款嗎

meizi老師 解答

2019-06-12 10:14

你好  工資是工資  你這個是需要返還的工作服費用 不在計提工資里面

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你好 公司承擔(dān)的計入借管理費用 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 滿一年:借:管理費用/銷售費用 貸:其他應(yīng)收款 不滿一年:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2019-06-11 13:09:13
你好,對賬只能是以客戶要求的期間對賬,并不影響你單位的賬務(wù)處理的
2017-09-07 22:22:46
稅務(wù)注銷了就讓他們?nèi)ザ惥纸o你代開
2019-12-13 12:56:58
你們可以將汽車做固定資產(chǎn)
2019-08-02 10:13:54
你好!你就按你的產(chǎn)成品的價值報上去就好了。
2018-03-06 11:14:12
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