
4月份開具了10萬元的發(fā)票,5月沖紅了4月份的10萬發(fā)票就是負數(shù)10萬發(fā)票,且又開具了一份3萬的發(fā)票,申報印花稅時我應該申報3萬還是因為有負數(shù)就按0申報呢?下次再開具這10萬我應該怎樣申報呢?
答: 你好!你應該申報3萬了。下次再開10萬的時候,印花稅不用再申報了
本月開票有正數(shù)和負數(shù)發(fā)票,印花稅怎樣申報
答: 都是同一個業(yè)務嗎?如果是的話,正數(shù)收入加上負收入,合計一塊申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,上月開錯普票,印花稅正常申報,這個月開了負數(shù)發(fā)票,那印花稅要怎么申報尼?謝謝
答: 你好 你這個月開了多少正數(shù)發(fā)票

