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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-11 11:15

你好,你的分錄處理是對的。

????珍珍???? 追問

2019-06-11 11:22

然后還有一筆計提工資的分錄金額是11400元,但是做完這兩筆業(yè)務(wù)的分錄后,我看余額表中應(yīng)付職工薪酬的余額卻是9269.64元,看不懂

文文老師 解答

2019-06-11 11:26

上述分錄一借一貸,不影響余額。查下,應(yīng)付職工薪酬是不是有期初余額

????珍珍???? 追問

2019-06-11 11:33

是的,我3月份之前保險費直接入合同成本了,所以沒余額(圖一)。4月因為沒收入,所以我把保險入應(yīng)付職工薪酬,期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,造成有余額(圖二),所以我應(yīng)該在5月份補做分錄

借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬(保險費)


對嗎?

????珍珍???? 追問

2019-06-11 11:35

文文老師 解答

2019-06-11 11:42

是的,補做分錄就可以了。

????珍珍???? 追問

2019-06-11 11:55

再請教一下應(yīng)交稅費的余額,代表什么意思,如下圖

文文老師 解答

2019-06-11 11:57

應(yīng)交稅費借方余額表示有預(yù)繳或多繳,貸方余額表示應(yīng)交未交

????珍珍???? 追問

2019-06-11 11:58

余額是貸方-60495.98,表示什么意思呢

????珍珍???? 追問

2019-06-11 12:08

現(xiàn)在貸方余額是負(fù)數(shù),是不是代表我司未抵扣的進(jìn)項票而已?

文文老師 解答

2019-06-11 12:16

不是,應(yīng)交增值稅是貸方余額1724。62
應(yīng)交稅費,不僅僅有增值稅,還有城建稅,企業(yè)所得稅等各項稅費

????珍珍???? 追問

2019-06-11 12:24

不是吧?我還有1724.62增值稅未交?我們已經(jīng)兩個月零申報了呢

文文老師 解答

2019-06-11 12:26

從科目余額表看,是這樣的

????珍珍???? 追問

2019-06-11 12:40

那是不是我做錯分錄了?我在稅務(wù)局申報上4月底的數(shù)據(jù)是
銷項133944.19
進(jìn)項148208.73
留抵14264.54

科目余額表上
進(jìn)項是132094.64+交通客票106.10
銷項是133944.19
應(yīng)交1743.45

文文老師 解答

2019-06-11 15:31

二者的進(jìn)項對不上啊

????珍珍???? 追問

2019-06-11 15:33

謝謝老師,找了兩小時,終于對上了

文文老師 解答

2019-06-11 15:59

不用謝謝,問題有解決就好。請五星好評

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
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