老師請(qǐng)教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱:客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,通行費(fèi),住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國(guó)補(bǔ)買的家電 開的個(gè)人戶 問
那個(gè)沒法在公司報(bào)銷的,可以加工資,但是得不償失,因?yàn)楣べY增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時(shí): 紅字信息表:由購(gòu)買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購(gòu)買方提供的信息表編號(hào),開具對(duì)應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票,實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請(qǐng)問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營(yíng) 問
裝修采購(gòu)的材料和工時(shí)費(fèi)計(jì)入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

老師你好,我代賬的公司是工程安裝的,以前沒有業(yè)務(wù)我都在網(wǎng)上零申報(bào)的,這個(gè)月有十多萬的收了,而且這個(gè)是在外在施工地代開的發(fā)票,稅也已繳就差回本地補(bǔ)繳1.2%的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是這個(gè)情況,我在網(wǎng)上申報(bào),不是應(yīng)該把已經(jīng)的都需要上報(bào)的嗎?但是我這個(gè)網(wǎng)上申報(bào)就有營(yíng)業(yè)稅,沒有企業(yè)所得稅預(yù)繳這項(xiàng)呀,而且印花稅也沒有呀,只有我的哪個(gè)賬簿貼花呀,我應(yīng)該怎么報(bào)呢。
答: 你營(yíng)業(yè)稅0申報(bào),企業(yè)所得稅如果沒有預(yù)繳,你可以季度申報(bào)。如果沒有建安合同印花,那你可以填表去稅局申報(bào)
建筑及裝飾工程、地基與基礎(chǔ)工程、消防及市政工程、土石方工程、電梯安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)及金屬門窗工程、體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工;普通機(jī)電工程安裝;這些稅率是多少?
答: 你好 一般納稅人稅率是9%
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司在異地安裝工程,在安裝工程所在地預(yù)交的增值稅及附加稅如何做分錄,預(yù)交的稅申報(bào)表如何申報(bào)?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅)
室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)及施工;水電安裝工程施工;銷售:廚房設(shè)備、建筑材料、裝飾材料 這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍 開地面施工,墻體施工。可以嗎?
老師 我們是建筑公司 通過網(wǎng)銀支付了一筆工程上安裝不銹鋼的費(fèi)用 我可以這樣寫分錄嗎 借工程施工—某某工程安裝不銹鋼 貸銀行存款


鄒老師 解答
2015-09-13 15:59
鄒老師 解答
2015-09-13 16:14