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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-10 23:34

你好
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金

海之藍 追問

2019-06-10 23:42

出納系統(tǒng)沒有做提現(xiàn)這筆怎么辦,另外這些集團工會支出借,管理費用\工會貸,銀行存款?

月月老師 解答

2019-06-11 05:41

你好。員工拿支票去銀行取的過程就是提現(xiàn)+福利費的過程。

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相關問題討論
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務??
2023-06-29 08:59:13
同學你好 借其他應收款 貸庫存現(xiàn)金
2022-06-01 09:39:46
您好!這個就是庫存現(xiàn)金了。除非是出納自己拿走了。不是公司的
2023-11-03 17:16:49
你好,這個分錄是借 待處理財產(chǎn)損益 貸庫存現(xiàn)金 借 其他應收款 貸待處理財產(chǎn)損益
2022-03-20 20:55:04
1、批準處理前。   借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 500     貸:庫存現(xiàn)金               500 2、批準處理后。   借:其他應收款——某某(出納)      300             管理費用               200     貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 500
2020-03-15 22:53:57
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