老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費(fèi)用計入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,想問下,計提費(fèi)用的時候需要做一次賬,那支付費(fèi)用的時候記一次賬,這個憑證是不是要放在一起裝訂?還是分開裝訂也可以?
答: 你好,比如收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 下個月支付部分金額 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 不需要裝訂一起的。
老師,去年的一個計提費(fèi)用憑證做錯了,沖銷更正嗎?
答: 你這個只是沖掉么,那就做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我上個月計提費(fèi)用,這個月收到這個月開的發(fā)票能直接附在上個月憑證里嗎
答: 可以的,沒有差額可以直接貼進(jìn)去

