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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-10 09:43

你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-10 09:57

是的

鄒老師 解答

2019-06-10 10:06

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-10 10:52

上期留底稅額怎么做賬

鄒老師 解答

2019-06-10 10:59

你好,上期留抵稅額在上期這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-10 12:26

老師你幫我看看,上個月的賬是不是做錯啦

鄒老師 解答

2019-06-10 12:56

你好,根據(jù)你提供申報表,只需要做第一筆分錄就可以了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-10 13:45

老師是306.33-76.84還是306.33+76.84【應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)

鄒老師 解答

2019-06-10 13:53

你好,是 當(dāng)月銷項稅額減去進(jìn)項稅額的差額計入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-10 16:10

老師,4月份后稅率降到13% ,我們4-5月份都開16%的了。但是3月份沒有提前申報,現(xiàn)在稅務(wù)局讓去辦稅大廳補(bǔ)申報,主要是我們還有40多萬要開16%的發(fā)票,也要補(bǔ)申報到3月份,那繳納的稅款我要怎么做賬?

鄒老師 解答

2019-06-10 16:14

你好,繳納的稅款,借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;銀行存款

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你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-07 16:17:27
你好,是一般納稅人單位銷項稅額大于進(jìn)項稅額嗎??
2022-04-05 17:40:11
你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
2019-06-10 09:43:51
你好,根據(jù)銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
預(yù)繳的是可以次月申報的時候抵減的
2020-01-08 09:09:24
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