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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-09 20:49

你好,需要有所有期初數(shù),而且必須是正確的才可以建賬的
需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益合計這個關(guān)系,才可以根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入期初數(shù),然后啟用賬套,錄入相應(yīng)分錄就是了

木木林 追問

2019-06-09 20:54

目前有期初數(shù)的科目有,庫存現(xiàn)金,原材料,在產(chǎn)品,庫存商品,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)付工資,實(shí)收資本為0,當(dāng)月利潤,可以做試算平衡嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 20:54

你好,可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)做試算平衡表的

木木林 追問

2019-06-09 20:58

其他應(yīng)收款也有余額,如果通過試算平衡的規(guī)律,可以求出實(shí)收資本嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 20:59

你好,實(shí)收資本期初數(shù)是上期期末余額,而不是根據(jù)其他科目計算出來的

木木林 追問

2019-06-09 21:04

現(xiàn)在要根據(jù)目前有的期初數(shù),要得出實(shí)收資本,可以用這個試算表求嗎???(現(xiàn)在要求股東投資了多少錢)

鄒老師 解答

2019-06-09 21:06

你好,你單位實(shí)收資本不是根據(jù)股東投入資本數(shù)據(jù)計算獲取嗎?而是通過其他數(shù)據(jù)反推?

木木林 追問

2019-06-09 21:10

目前公司有3個股東,當(dāng)初成立公司,股東們都沒有投資錢,就是說實(shí)收資本為0,,經(jīng)營中分別有2個股東借錢給公司,借多少只有這2個股東知道,現(xiàn)在的問題是,根據(jù)目前的科目余額,求出,這2個股東當(dāng)初投了多少錢,可以求嗎?

木木林 追問

2019-06-09 21:12

是的,現(xiàn)在要經(jīng)過反推的方法來推算股東的當(dāng)初實(shí)際借了多少錢,可以求嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:12

你好,如果能保證其他數(shù)據(jù)都是正確的,可以求出股東投資多少
如果其他數(shù)據(jù)有錯誤,那計算出來的實(shí)收資本數(shù)據(jù)也就有錯誤了

木木林 追問

2019-06-09 21:19

老師,
2019年5月31日止資產(chǎn)負(fù)債表    
序號 資產(chǎn)科目    金額               負(fù)債科目 金額
1 現(xiàn)金           196 377                 預(yù)收賬款  0
2 應(yīng)收賬款   5 939 064          應(yīng)付賬款  5 494 238
3 庫存商品  1 672 134.71        應(yīng)付工資+伙食 15 340
4 在產(chǎn)品 281 666.56         其他應(yīng)付款 
5 原材料 735 787.37          實(shí)收資本 0
6 其他應(yīng)收款 64 500            利潤      -100 000 
 
           合計 8889529.64    
老師,這組簡易的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)可以試算平衡嗎?如果可以平衡,可以求出其他應(yīng)付款(股東借給公司的錢)嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:23

你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益的

木木林 追問

2019-06-09 21:29

還欠什么數(shù)據(jù)?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:30

你好,這個無法判斷知道差什么數(shù)據(jù)的,反正就是不符合   資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  這個勾稽關(guān)系

木木林 追問

2019-06-09 21:31

這組數(shù)據(jù)不可以試算平衡嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:34

你好,不可以試算平衡的,你可以看一下右邊,負(fù)債+所有者權(quán)益根本不等于左邊資產(chǎn)合計的

木木林 追問

2019-06-09 21:34

我要補(bǔ)充一下,公司的購買的固定資產(chǎn)直接做費(fèi)用,所以固定資產(chǎn)都是為0

鄒老師 解答

2019-06-09 21:34

你好,與你購進(jìn)固定資產(chǎn)做費(fèi)用沒有關(guān)系

木木林 追問

2019-06-09 21:38

假使借款已知,這個表成立嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:40

你好,既然實(shí)收資本 期初數(shù)是3341361,怎么到期末余額就是0了呢

木木林 追問

2019-06-09 21:42

說錯了,是其他應(yīng)付款是3341361,實(shí)收資本還是0,這個表成立嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:50

你好,從你提供的數(shù)據(jù)來說,是符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益合計的

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你好,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)收賬款填寫,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)付賬款填寫
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你好同學(xué),根據(jù)企業(yè)情況來,能收回盡量收回,要付的盡量付,實(shí)在收不回,不用付的可以轉(zhuǎn)入清理。
2021-12-28 23:04:45
你好,需要有所有期初數(shù),而且必須是正確的才可以建賬的 需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益合計這個關(guān)系,才可以根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入期初數(shù),然后啟用賬套,錄入相應(yīng)分錄就是了
2019-06-09 20:49:25
您好,注銷的時候往來科目都需要轉(zhuǎn)平了的
2019-06-19 12:13:33
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