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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2019-06-09 14:43

你好,這筆沒掛帳的是因為漏記了嗎?還是別的原因!

w~ 追問

2019-06-09 15:14

應(yīng)該是漏記了,現(xiàn)在已經(jīng)收到了那邊單位給的錢,但是沒有往來的掛賬沖抵。

方老師 解答

2019-06-09 15:17

把漏記的那筆現(xiàn)在做補記往來,然后再將收到的錢沖往來科目。

w~ 追問

2019-06-09 15:23

在當(dāng)月補記往來直接當(dāng)月沖掉嗎

w~ 追問

2019-06-09 15:32

問一下老師 我們醫(yī)院購買設(shè)備 錄固定資產(chǎn)需要做預(yù)算會計分錄嗎

方老師 解答

2019-06-09 20:27

可以的,當(dāng)月補記往來,當(dāng)月收款時直接沖賬。固定資產(chǎn)要看你們的核算要求,一般醫(yī)院這種要報預(yù)決算表的需要做預(yù)算會計分錄。

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相關(guān)問題討論
你好,這筆沒掛帳的是因為漏記了嗎?還是別的原因!
2019-06-09 14:43:44
你好 借;銷售費用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-07-18 17:58:26
計入公司的福利費開支處理。
2018-06-01 12:50:17
你好,如果是政府會計的,借銀行存款 貸財政補助收入 借資金結(jié)存 貸財政補助預(yù)算收入
2020-07-17 11:08:48
同學(xué)好 如果都是當(dāng)年要完成的可以直接進營業(yè)收入,如果跨年的最好分開入。
2021-11-07 20:50:20
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