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送心意

靖曦老師

職稱高級會計(jì)師,初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-06-06 17:08

1. 可以通過”以前年度損益調(diào)整“科目來調(diào)整。當(dāng)然也要調(diào)整”應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅“。

2. 會計(jì)憑證:借:以前年度損益調(diào)整-XX年管理費(fèi)用(紅字)
      貸:無形資產(chǎn)攤銷 (紅字)

借:以前年度損益調(diào)整-XX年所得稅
      貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅

借:以前年度損益調(diào)整
     貸:利潤分配-未分配利潤

然后再提盈余公積就可以了。
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1. 可以通過”以前年度損益調(diào)整“科目來調(diào)整。當(dāng)然也要調(diào)整”應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅“。 2. 會計(jì)憑證:借:以前年度損益調(diào)整-XX年管理費(fèi)用(紅字) 貸:無形資產(chǎn)攤銷 (紅字) 借:以前年度損益調(diào)整-XX年所得稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后再提盈余公積就可以了。 答案滿意請給五星好評,謝謝您的支持
2019-06-06 17:08:52
你們是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2020-04-10 10:21:02
你這個是啥情況,具體是啥,費(fèi)用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-18 11:56:43
借:固定資產(chǎn) 貸:營業(yè)外收入——盤盈固定資產(chǎn)
2021-09-17 19:58:14
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)攤銷 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-02-18 10:41:30
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