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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-06-06 14:54

4061.47這個數(shù)字是您想當期抵減的,對嗎?

小小 追問

2019-06-06 14:55

對的

小小 追問

2019-06-06 14:56

還是應(yīng)該這樣填 我想抵掉 為什么還會有余額

張艷老師 解答

2019-06-06 14:57

您本期是否進項稅額大于銷項稅額呢?

小小 追問

2019-06-06 14:59

是銷項稅額必須要大于進項稅額才能抵扣是嗎?

小小 追問

2019-06-06 14:59

老師

張艷老師 解答

2019-06-06 15:03

是銷項稅額必須要大于進項稅額才能抵扣是嗎?---是的,只有當期為繳納增值稅的情況,才可以使用加計抵減金額的。

小小 追問

2019-06-06 15:05

噢明白了 謝謝老師 我還想問一下這樣做對嗎 我4月份沒計提加計扣除 這個月補做

張艷老師 解答

2019-06-06 15:05

平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時,做
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
       貸:銀行存款
             其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的金額】

小小 追問

2019-06-06 15:07

那現(xiàn)在有加計抵扣的那個數(shù)據(jù)我賬務(wù)上不需要做什么是這個意思嗎 老師

張艷老師 解答

2019-06-06 15:08

是的,就是這樣理解的。

小小 追問

2019-06-06 15:08

老師為什么沒有看到其他收益這項

張艷老師 解答

2019-06-06 15:12

沒有其他收益科目的話,直接使用營業(yè)外收入科目

小小 追問

2019-06-06 15:14

好的 謝謝老師

張艷老師 解答

2019-06-06 15:16

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,還可以加送小心意呦,感謝您的鼓勵!

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相關(guān)問題討論
4061.47這個數(shù)字是您想當期抵減的,對嗎?
2019-06-06 14:54:49
你好,這個是與稅率對應(yīng)的,無法修改的
2017-12-04 17:08:55
同學(xué)您好,這個扣除率13%是以前的農(nóng)產(chǎn)品扣除率13%,看你的題目2015年改編,答案依然用的以前年度扣除率。
2020-07-18 20:08:19
只劃錯誤的部分,? 用藍字寫正確內(nèi)容
2021-06-30 09:06:20
你好,可以提供相應(yīng)資料,去報名管理機構(gòu)申請更正
2022-01-06 22:26:14
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