
我想問一個問題,當(dāng)月預(yù)付的材料款,當(dāng)月送來了發(fā)票,記賬聯(lián)怎么粘貼,是貼在預(yù)付賬款的那張上面,還是單獨貼一張
答: 你好,如果做一張憑證就不存在附哪里,如果做二帳憑證那么附在借原材料科目的憑證后面
預(yù)付了材料款,收到材料后是記 借:原材料 貸:預(yù)付賬款 是這樣記嗎
答: 你好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料收到了但是發(fā)票沒有到,如果走預(yù)付賬款,但是原材料都用于生產(chǎn)了發(fā)票還沒到,這怎么記賬呢?
答: 正常入賬和領(lǐng)用 收到發(fā)票時再紅沖沒有發(fā)票時的分錄 ,按發(fā)票金額入賬
老師,我4月份付的材料款,然后5月份開來了發(fā)票,能不能直接把5月的發(fā)票做在4月份帳里,不要掛預(yù)付賬款了呢
月底30號給對方公戶打貨款材料已經(jīng)到賬!本月記錄為借原材料?還是預(yù)付賬款?直到收到發(fā)票才記借原材料?
給材料商預(yù)付的材料款,他們發(fā)票還沒拿來。那我做預(yù)付賬款時的附件只有銀行的付款回單可以嗎?謝謝老師!
請問發(fā)票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款,待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎?

