国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-06 13:46

您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

A 追問

2019-06-06 14:04

老師,我想問一下其他應(yīng)付款如果期末出現(xiàn)了借方余額,在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)用不用調(diào)整到其他應(yīng)收款科目?還是分錄直接做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:07

調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候填到其他應(yīng)收款欄次即可

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-06-06 13:46:24
你好,進(jìn)入到其他業(yè)務(wù)成本里面
2023-08-29 15:23:27
你好,是租賃收入還是租賃支出
2016-05-27 16:41:30
你好, 公司為員工租用宿舍發(fā)生的租金應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用——福利費(fèi)”科目。具體分錄如下: 借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金等
2018-09-11 15:12:39
你好,計(jì)入管理費(fèi)用或制造費(fèi)用或待攤費(fèi)用科目
2016-05-31 08:00:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...