老師,福利費(比如加班零食、團建)最正規(guī)的記賬是不是:借 管理費用-福利費 貸 銀行存款;發(fā)生多比福利費時,月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)當月發(fā)生的全部福利費:借 應付職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費
我是小仙女
于2019-06-06 11:36 發(fā)布 ??940次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-06-06 11:52
發(fā)生時借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
相關問題討論

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52

你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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我是小仙女 追問
2019-06-06 13:24
小云老師 解答
2019-06-06 13:47