
老師請問進(jìn)項發(fā)票是在六月五號開出來的,其他月份無進(jìn)項1.那么這個進(jìn)項是算六月份的嗎?五月份有開出一張銷項發(fā)票,2.那么五月份申報是要交增值稅和附加稅的吧??
答: 是的,這個沒問題,而且你附加是根據(jù)你增值稅決定的
你好,老師,請問一下,我們是掛靠別人企業(yè)的,他們代我們開銷項發(fā)票,我們按進(jìn)貨提供進(jìn)項發(fā)票,那么他們還要收取增值稅的附加稅合理嗎?
答: 你好,是的,這個要包含在里面的,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅按照增值稅為依據(jù)繳納吧。本期開出了發(fā)票,當(dāng)期沒有沒有進(jìn)項發(fā)票,有留底稅,增值稅就是銷項減去留底稅,再用算出的增值稅*12%算出附加稅
答: 你好,你的理解是正確的。


Sophia Fu 追問
2019-06-05 18:56
武老師 解答
2019-06-05 18:58
Sophia Fu 追問
2019-06-05 19:00
武老師 解答
2019-06-05 19:01
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2019-06-05 19:02
武老師 解答
2019-06-05 19:08
Sophia Fu 追問
2019-06-05 19:18
武老師 解答
2019-06-05 20:18