
你好老師,我們公司的客戶,因?yàn)橹皳Q了幾個(gè)會計(jì),好多同樣的客戶都是掛了好幾個(gè)科目,像這個(gè),有應(yīng)收賬款,又掛了應(yīng)付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并啊?
答: 你好! 可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
老師,我們有個(gè)單位的應(yīng)收賬款余額是-10000,同時(shí)又有應(yīng)付賬款余額是-8000,現(xiàn)在對方單位要注銷了,是不是我把兩個(gè)科目互轉(zhuǎn)一下,應(yīng)付他們2000元??
答: 你好,是的,科目合并下。 應(yīng)收賬款余額是-10000,相當(dāng)于多收10000,應(yīng)付10000。 應(yīng)付賬款余額是-8000,相當(dāng)于多付,應(yīng)收8000,兩個(gè)科目合并后,應(yīng)付2000。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問去年的帳 一個(gè)客戶設(shè)了兩個(gè)科目 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款 期末都有余額,請問怎么調(diào)平
答: 您好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款


風(fēng)雨 追問
2019-06-05 14:29
三寶老師 解答
2019-06-05 14:31