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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-05 14:02

你好,借;應交稅費——某某稅款,貸;銀行存款

未來不是夢2 追問

2019-06-05 14:04

跨年也是直接這么做嗎?

鄒老師 解答

2019-06-05 14:05

你好,是的,繳納稅款就是這樣做分錄,不受是否跨年影響的
跨年涉及損益科目,才需要通過以前年度損益調整核算的

未來不是夢2 追問

2019-06-05 14:47

那所得稅呢。繳納第四季度的所得稅?

鄒老師 解答

2019-06-05 14:49

你好,借;應交稅費——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款

未來不是夢2 追問

2019-06-05 15:07

工會經費呢?也是直接借管理費用貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-06-05 15:08

你好,也是去年第四季度的工會經費?

未來不是夢2 追問

2019-06-05 15:14

是的。

鄒老師 解答

2019-06-05 15:15

你好,這樣做分錄就是了
借;應付職工薪酬——工會經費,貸;銀行存款

未來不是夢2 追問

2019-06-05 16:31

沒有計提過工會經費。直接做管理費用_工會經費,貸銀行存款??梢詥?/p>

鄒老師 解答

2019-06-05 16:32

你好,計提的時候借方需要通過以前年度損益調整科目

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相關問題討論
繳納增值稅的話,是借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款。
2022-02-11 13:38:10
你好 你具體是什么稅費 你是小規(guī)模嗎
2020-06-09 16:21:41
您好 借:應交稅費——未交增值稅 9078.64 借:應交稅費——城建稅 453.93 借:應交稅費——教育費附加 272.36 借:應交稅費——地方教育費附加 181.57 借:應交稅費——個人所得稅 30 貸:銀行存款 10016.5
2019-06-27 11:53:35
你好,借;應交稅費——某某稅款,貸;銀行存款
2019-06-05 14:02:26
這個內賬一般不做進項稅額抵扣,只看你們實際付款做實際收款做就可,繳納稅額一般是做管理費用
2019-12-28 21:44:00
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