
老師你好,480元的抵減稅,當(dāng)期因?yàn)闆]有應(yīng)納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發(fā)生,期末余額480,,等下個季度有應(yīng)納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細(xì)表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢?
答: 您好,第一張附表半期抵減金額不填
家門你好,480元的抵減稅,當(dāng)期因?yàn)闆]有應(yīng)納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發(fā)生,期末余額480,,等下個季度有應(yīng)納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細(xì)表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢
答: 在附表四那里本期扣除填480元,主表16行(小規(guī)模),一般納稅人23行填480元。減免稅表填480元。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會自動生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
答: 1,是的,全額抵扣,這個發(fā)票是不需要認(rèn)證的 2,是 的 3,會自動在主表的減免稅額顯示的
老師,我們六月份稅控盤維護(hù)費(fèi)840元,抵減增值稅的,我是不是在增值稅附表四稅額抵減情況表,和增值稅減免稅申報明細(xì)表上面都要把840元填上去,
老師稅控盤及維護(hù)費(fèi)是是"填稅額抵減情況表"還是"增值稅減免稅申報明細(xì)表"……?
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費(fèi),可以免稅,但在申報增值稅時只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表,現(xiàn)在無法減免怎么處理?


無言 追問
2019-06-05 12:20
月月老師 解答
2019-06-05 12:25
無言 追問
2019-06-05 12:26
月月老師 解答
2019-06-05 12:28