
老師,19年記賬錯(cuò)誤,多記了6萬多成本,19年收入只有7萬多?,F(xiàn)在20年5月才發(fā)現(xiàn),是不是匯算清繳直接調(diào)增就好了,會(huì)計(jì)報(bào)表和賬務(wù)處理都不用改19年的數(shù)據(jù)。直接在20年5月做一筆利潤分配-未分配利潤調(diào)整過來,不影響當(dāng)期損益就好了呢?還有對(duì)的話,這樣處理稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)來查吧?查的話我就說賬記錯(cuò)了,正好處于會(huì)計(jì)交接期,多記了成本。不知道我的理解對(duì)不對(duì)。
答: 你好!匯算清繳填表,今天通過以前年度損益調(diào)整科目吧帳調(diào)過來就可以。不少繳稅問題不大
老師,請(qǐng)問我賬上未分配利潤借方340萬,匯算清繳后可彌補(bǔ)虧損107萬,如何賬務(wù)處理
答: 彌補(bǔ)虧損不需要賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是不是借本年利潤,貸利潤分配―未分配利潤?
答: 你好,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配分錄是 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整


隱形的招牌 追問
2019-06-05 10:13
文文老師 解答
2019-06-05 10:27