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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 10:26

你好
借:其他應(yīng)付款
管理費(fèi)用
貸:銀行存款8768.08
管理費(fèi)用-工傷55.86

小石 追問(wèn)

2019-06-05 11:12

那社保待抵賬戶(hù)收退款需要做賬嗎?

月月老師 解答

2019-06-05 11:14

你好,不需要做賬了。就相當(dāng)于多交了工傷保險(xiǎn),后面慢慢抵減。

小石 追問(wèn)

2019-06-05 11:16

請(qǐng)問(wèn)為什么是借其他應(yīng)付款

月月老師 解答

2019-06-05 11:23

你好,其他應(yīng)付款部分是個(gè)人的社保部分,也可以是其他應(yīng)收款,看你計(jì)提的時(shí)候計(jì)入的哪個(gè)科目。

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你好 借:其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用 貸:銀行存款8768.08 管理費(fèi)用-工傷55.86
2019-06-05 10:26:12
把退回來(lái)的那一部分金額,借,其他應(yīng)付款~社保,貸,管理費(fèi)用~社保,其他應(yīng)付款~社保個(gè)人部分,等到你這個(gè)月交社保的時(shí)候,平其他應(yīng)付款~社保
2019-04-01 10:55:26
你好 到賬的 沖你的費(fèi)用即可
2019-02-15 10:11:17
你好,這個(gè)問(wèn)題,就是按照實(shí)際繳納的8762.08社保進(jìn)成本即可。
2019-06-11 11:20:42
不一定的,得看比例 你給看下算法,按這個(gè)就行,都可以稅前扣除
2019-09-14 03:15:59
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