
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂里紅字分錄怎么填寫(xiě)
答: 你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂里紅字分錄怎么填寫(xiě),指的是什么
暫估入庫(kù)的所有分錄怎么做,含藍(lán)字沖回和紅字沖回的?
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款 拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字) 然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月報(bào)了未開(kāi)票收入,本月開(kāi)了相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,那么沖減未開(kāi)收入的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?是不是直接按照票面信息做一筆紅字分錄呢?
答: 可以不做賬,你分錄貼之前無(wú)票收入下面就可以,有差額就按你說(shuō)做一筆紅字之后重新做藍(lán)字


娟 追問(wèn)
2019-06-04 23:55
娟 追問(wèn)
2019-06-04 23:58
娟 追問(wèn)
2019-06-05 00:02
莊老師 解答
2019-06-05 06:51