
上個(gè)月報(bào)了減免稅款480,沒有抵扣,這個(gè)月還要填表21,填期初480嗎
答: 期初自動(dòng)出的,應(yīng)納稅減征額抵扣才填寫
這個(gè)月不需交稅,我把那個(gè)減免稅款280填在上面,他這個(gè)數(shù)會(huì)在里面保存多久啊?現(xiàn)在沒什么生意,以后如果要交稅的時(shí)候,它會(huì)自動(dòng)抵的是吧?有沒有個(gè)抵扣時(shí)限的?
答: 同學(xué),你需要抵扣的時(shí)候再在附表4填到本期發(fā)生額哪里就好。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,這個(gè)減免稅款我要怎么調(diào)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額


櫻花雨 追問
2019-06-04 15:56
郭老師 解答
2019-06-04 16:00
櫻花雨 追問
2019-06-04 16:02
郭老師 解答
2019-06-04 16:11