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老師,我有一筆住宿費按照業(yè)務(wù)招待費記的帳,進項稅額做轉(zhuǎn)出處理,我在報增值稅申報表(表二)時,轉(zhuǎn)出的進項稅屬于什么類轉(zhuǎn)出
請問:招待費的增值稅進項稅額,可以這個月申報抵扣,下個月直接申報進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上直接不體現(xiàn)這筆進項稅額嗎?
公司招待客戶的招待費取得了專用發(fā)票,增值稅平臺是勾選發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出申報?還是勾選不抵扣發(fā)票,那增值稅表二還需要申報進項轉(zhuǎn)出嗎?

