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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-06-04 13:39

無票收入和有票一樣繳稅,不需要更正進項稅

橄欖之夢 追問

2019-06-04 13:41

我是說更正之前已申報過的,意思是之前本應該申報無票收入的,但是沒有報,現(xiàn)在要補報的情況

吳少琴老師 解答

2019-06-04 13:49

沒申報就去報表填這筆未開票收入啊

橄欖之夢 追問

2019-06-04 15:46

那這樣子補報,進項稅額又不得補報,要繳納很多增值稅了

吳少琴老師 解答

2019-06-04 18:07

要繳納很多增值稅了
是的

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相關(guān)問題討論
無票收入和有票一樣繳稅,不需要更正進項稅
2019-06-04 13:39:24
對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
外貿(mào)出口企業(yè)收到進項發(fā)票已勾選 出口退稅勾選,后發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開具錯誤且不能重開,進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。 《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)規(guī)定,出口企業(yè)申報退(免)稅的貨物,須在退(免)稅申報期截止之日內(nèi)收匯,若未收匯則應視同內(nèi)銷貨物征稅。因此,外貿(mào)出口企業(yè)應該在申報退(免)稅的貨物收匯后,才能勾選出口退稅勾選,并按規(guī)定申報退(免)稅。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第16號)規(guī)定,外貿(mào)出口企業(yè)需要在增值稅納稅申報表附列資料(二)第18欄免、抵、退應退稅額中申報進項稅額轉(zhuǎn)出金額
2023-10-31 16:45:48
您好,對方可以認證的。
2020-04-29 14:42:00
不受影響,這個問題是12月勾選系統(tǒng)升級后一直就存在的。多輸都存在沒辦法簽名的情形,但不影響申報。
2020-02-01 12:30:25
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