
老師,我們是一般納稅人,10月份有一張加油票沒認(rèn)證,做到管理費(fèi)用里了,進(jìn)項(xiàng)稅額206.42也做進(jìn)項(xiàng)稅額了,那11月認(rèn)證了,怎么調(diào)賬呢
答: 十月份你把認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎。
差額征收的旅游業(yè),一般納稅人,管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?有相關(guān)條例或公告說明嗎
答: 可以抵扣,進(jìn)項(xiàng)不屬于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的項(xiàng)目就可以抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我是建筑服務(wù)業(yè)一般納稅人,有分包合同的工程是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收繳稅的,沒有分包合同是用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)繳稅的,那我買的計(jì)入管理費(fèi)用的電腦取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以去抵扣銷項(xiàng)嗎
答: 你好 這個(gè)做固定資產(chǎn)的可以抵扣的

