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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-04 10:55

按你發(fā)票的,這個粽子干嘛用的

下一頁 追問

2019-06-04 10:56

公司發(fā)給員工的過節(jié)禮物

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2019-06-04 10:57

那會計收到發(fā)票該怎么做賬呢

郭老師 解答

2019-06-04 11:03

借管理費用-福利費,進項貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存,營業(yè)外收入
借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出

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相關問題討論
你好 按你實際付款的金額 開票的話需要開普票 你們這個專票無法抵扣的 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款
2019-06-04 11:11:56
按你發(fā)票的,這個粽子干嘛用的
2019-06-04 10:55:59
你好,會計都要做賬,數量金額都要寫,月底會計會去盤點
2020-11-04 10:33:37
您好,借:管理費用-租金 借:其他應收款-押金 貸:銀行存款
2020-05-27 17:23:03
當月收貨但未取得發(fā)票的,在月末暫估入庫,次月初沖銷;收到發(fā)票是再按發(fā)票金額入庫。
2014-09-11 15:16:03
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