
老師你好,請問公司過節(jié)買的粽子開的專票,但實付金額比票面金額少幾十塊錢,倉庫入庫應該按實付金額入庫還是按票面金額入庫呢,會計收到票后該怎么做賬呢?
答: 你好 按你實際付款的金額 開票的話需要開普票 你們這個專票無法抵扣的 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款
老師你好,請問公司過節(jié)買的粽子開的專票,但實付金額比票面金額少幾十塊錢,倉庫入庫應該按實付金額入庫還是按票面金額入庫呢,會計收到票后該怎么做賬呢?
答: 按你發(fā)票的,這個粽子干嘛用的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,倉庫押金8369,倉庫租金25108,銀行轉賬支付租金押金合計33477,會計分錄怎么做
答: 您好,借:管理費用-租金 借:其他應收款-押金 貸:銀行存款


下一頁 追問
2019-06-04 10:56
下一頁 追問
2019-06-04 10:57
郭老師 解答
2019-06-04 11:03