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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-04 10:08

你好  負(fù)數(shù)發(fā)票 按你上年的收入 沖掉 走以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款或者銀行存款   借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整  差額以前年度損益 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤  然后按你開的專票重新確定收入即可

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2019-06-04 10:08:12
可以
2017-03-07 14:20:27
您好!是的。就是這樣理解
2023-11-16 09:55:52
可以,確認(rèn)在3月吧
2017-03-09 16:49:38
你好,第一聯(lián)是銷貨方入賬,第二聯(lián) 是購買方入賬 ,第三聯(lián)留存?zhèn)洳?/div>
2020-06-11 14:44:21
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